Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3801 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA AGENTES DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1787/2017 EM ANEXO |
0,00 |
710,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS PARA AGENTES DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1787/2017 EM ANEXO |
710,82 |
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23/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.519.058 |
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710,82 |
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12/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2017
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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710,82 |
TOTAL |
710,82 |
710,82 |
710,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.