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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Data de lançamento: 23/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: AQUIS. DE EQUIPAM. CONTRATO N.º 1027.562-89/2015

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 825189/2015 0,00 5.288,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2017 DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 825189/2015 5.288,66
23/03/2017 DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 825189/2015 5.288,66
23/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2017 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 5.288,66
TOTAL 5.288,66 5.288,66 5.288,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.