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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3853 Data de lançamento: 23/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 1807/2017 EM ANEXO 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2017 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 1807/2017 EM ANEXO 864,00
23/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.526.165 864,00
09/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2017 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 864,00
TOTAL 864,00 864,00 864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.