SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1829/2017 EM ANEXO
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40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1829/2017 EM ANEXO
40,00
23/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 2757
40,00
18/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2017
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.