Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1835/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1835/2017 EM ANEXO |
1.750,00 |
|
|
24/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 032 |
|
1.750,00 |
|
05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 |
|
|
1.344,92 |
05/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3891/2017 |
|
|
62,32 |
05/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3891/2017 |
|
|
342,76 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
05/04/2017 |
62,32 |
|
Lançada |
INSS - LIVRE |
05/04/2017 |
342,76 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
405,08 |
|
|