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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4021 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE FEDERAL
Conta de Despesa: 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: SAMU FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2017 0,00 437,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2017 437,72
28/03/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 437,72
28/03/2017 ESTORNO DEVIDO A ERRO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -437,72
28/03/2017 ESTORNO DEVIDO A ERRO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -437,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.