Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4036 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1889/2017 EM ANEXO |
0,00 |
386,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1889/2017 EM ANEXO |
386,78 |
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28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 14049 |
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386,78 |
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30/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2017
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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386,78 |
TOTAL |
386,78 |
386,78 |
386,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.