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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4095 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 0,00 2.361,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 2.361,65
28/03/2017 LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 2.361,65
30/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.361,65
30/03/2017 REF. AJUSTE VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,11
30/03/2017 EMPENHADO A MAIOR -0,11
30/03/2017 EMPENHADO A MAIOR -0,11
TOTAL 2.361,54 2.361,54 2.361,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.