3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28,29 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28,29 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
45,00
30/03/2017
DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28,29 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
45,00
04/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.