SERVIÇOS PRESTADOS EM IM PRESSÕES DE FICLHAS DE ATENDIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2018/2017 EM ANEXO
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM IM PRESSÕES DE FICLHAS DE ATENDIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2018/2017 EM ANEXO
500,00
03/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 1437
500,00
26/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.