Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
0,00 |
1.970,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
1.970,25 |
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06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
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1.970,25 |
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10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2017
MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS - 480 |
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1.970,25 |
TOTAL |
1.970,25 |
1.970,25 |
1.970,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.