Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROBERTO EDU SALA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4745 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
0,00 |
1.451,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
1.451,53 |
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06/04/2017 |
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 148/2017 |
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1.451,53 |
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10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2017
ROBERTO EDU SALA - 91717 |
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1.451,53 |
TOTAL |
1.451,53 |
1.451,53 |
1.451,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.