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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 06/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2087/2017 EM ANEXO 0,00 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2087/2017 EM ANEXO 1.450,00
06/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 133 1.450,00
11/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509171 PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2017 JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.