Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4885 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SEC;ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2143/2017 EM ANEXO |
0,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SEC;ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2143/2017 EM ANEXO |
765,00 |
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10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.747.966 |
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765,00 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2017
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
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765,00 |
TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.