Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM BUSCAR FLORES DE COMBATE A DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 2205/2017 EM ANEXO |
0,00 |
663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM BUSCAR FLORES DE COMBATE A DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 2205/2017 EM ANEXO |
663,00 |
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11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 037 |
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663,00 |
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28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 |
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576,81 |
28/04/2017 |
Cfe. ISS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 4968/2017 |
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13,26 |
28/04/2017 |
Cfe. INSS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 4968/2017 |
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72,93 |
TOTAL |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
28/04/2017 |
13,26 |
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Lançada |
INSS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
28/04/2017 |
72,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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86,19 |
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