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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072

Dados do Empenho
Número do empenho: 5022 Data de lançamento: 12/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS ARAPONGA,GIRASSOL,MEDIANEIRA E,BOA ESPERSNÇA CFE ORDEM E COMPRA No 2234/2017 EM ANEXO 0,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NAS RUAS ARAPONGA,GIRASSOL,MEDIANEIRA E,BOA ESPERSNÇA CFE ORDEM E COMPRA No 2234/2017 EM ANEXO 1.350,00
12/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.764.164 1.350,00
20/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2017 CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.