Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5031 |
Data de lançamento: |
13/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. |
0,00 |
736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2017 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. |
736,00 |
|
|
13/04/2017 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. |
|
736,00 |
|
17/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2017
VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 |
|
|
736,00 |
TOTAL |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.