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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5031 Data de lançamento: 13/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. 0,00 736,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. 736,00
13/04/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR REUNIÃO DA COMISSÃO DE AÇÕES DE DST/AIDS. 736,00
17/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2017 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 736,00
TOTAL 736,00 736,00 736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.