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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2321/2017 EM ANEXO 0,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2321/2017 EM ANEXO 195,00
17/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.801.410 195,00
02/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2017 ANDRE HOELSCHER - 55441 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.