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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5123 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2325/2017 EM ANEXO 0,00 784,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2325/2017 EM ANEXO 784,00
17/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.804.939 784,00
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5123/2017 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 784,00
TOTAL 784,00 784,00 784,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.