Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS 00207065020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
515 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TELHADO DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 159/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TELHADO DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 159/2017 EM ANEXO |
200,00 |
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23/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 018 |
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200,00 |
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03/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 515/2017
VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS 00207065020 - 91888 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.