Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE CORDÕES,FAIXAS DE SEGURANÇA E,LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.313,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE CORDÕES,FAIXAS DE SEGURANÇA E,LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4/2017 EM ANEXO |
1.313,32 |
|
|
10/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 10719 |
|
1.313,32 |
|
14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2017
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.313,32 |
TOTAL |
1.313,32 |
1.313,32 |
1.313,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.