Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE SEGUROS OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 |
0,00 |
135,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2017 |
DESPESA DE SEGUROS OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 |
135,68 |
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24/04/2017 |
DESPESA DE SEGUROS OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 |
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135,68 |
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28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2017 -
DETRAN RS - 2736
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67,84 |
28/04/2017 |
A MAIOR |
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-67,84 |
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28/04/2017 |
A MAIOR |
-67,84 |
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TOTAL |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.