Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
545 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 192/2017 EM ANEXO |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 192/2017 EM ANEXO |
220,00 |
|
|
23/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1816 |
|
220,00 |
|
16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
|
|
220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.