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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5463 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E,CÂMARAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 0,00 712,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E,CÂMARAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 712,36
07/06/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVOKOSKI SETOR DE ALMOXARIFADO CFE NF 000002330 356,18
14/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2017 - REF. PARTE NF 000002330/2017 PROTETOR E CAMARA SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 356,18
10/10/2017 LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002749 180,18
20/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2017 - REF. PARTE NF 000002749/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 180,18
14/12/2017 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000002963 176,00
20/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2017 - REF. NF Nº 000002963/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 176,00
TOTAL 712,36 712,36 712,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.