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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5560 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 0,00 1.602,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 1.602,95
25/04/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017 1.602,95
27/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 1.602,95
TOTAL 1.602,95 1.602,95 1.602,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.