Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
0,00 |
22.482,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
22.482,41 |
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25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017 |
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22.482,41 |
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27/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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22.482,41 |
TOTAL |
22.482,41 |
22.482,41 |
22.482,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.