Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 MESAS ANGULAR DESTINADAS PARA CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 2536/2017 EM ANEXO |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 MESAS ANGULAR DESTINADAS PARA CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 2536/2017 EM ANEXO |
790,00 |
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26/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 9277 |
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790,00 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.