Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5885 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2368/2017 EM ANEXO |
0,00 |
998,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2368/2017 EM ANEXO |
998,24 |
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27/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.872.284 |
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998,24 |
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24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2017
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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998,24 |
TOTAL |
998,24 |
998,24 |
998,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.