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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025

Dados do Empenho
Número do empenho: 5924 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE DIVISÓRIAS E,CONSERTOS DE PORTA NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DFE COMPRA No 2549/2017 EM ANEXO 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE DIVISÓRIAS E,CONSERTOS DE PORTA NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DFE COMPRA No 2549/2017 EM ANEXO 350,00
27/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 134 350,00
05/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2017 JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.