Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIVIDA FASSM |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
REPASSE AO FUNDO FASSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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171a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES ABRIL/2017 |
0,00 |
1.799,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2017 |
171a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES ABRIL/2017 |
1.799,48 |
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28/04/2017 |
171a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES ABRIL/2017 |
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1.799,48 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2017
FUNDO FASSM - 1325 |
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1.799,48 |
TOTAL |
1.799,48 |
1.799,48 |
1.799,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.