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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2612/2017 EM ANEXO 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2612/2017 EM ANEXO 30,00
28/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1318 30,00
23/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.