| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 24/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 208/2017 EM ANEXO | 0,00 | 61,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 208/2017 EM ANEXO | 61,84 | ||
| 24/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3596 | 61,84 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 61,84 | ||
| TOTAL | 61,84 | 61,84 | 61,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||