Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6163 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2017 EM ANEXO |
0,00 |
244,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 2653/2017 EM ANEXO |
244,50 |
|
|
02/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 526 |
|
244,50 |
|
26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2017
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 |
|
|
244,50 |
TOTAL |
244,50 |
244,50 |
244,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.