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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLENIO MILANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 621 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ADITIVO PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-1530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2017 EM ANEXO 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ADITIVO PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-1530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2017 EM ANEXO 570,00
24/01/2017 LIQUIDAÇÃO NT 013.908.110 570,00
16/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2017 CLENIO MILANI - ME - 628 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.