Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLENIO MILANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
621 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ADITIVO PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-1530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2017 EM ANEXO |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ADITIVO PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-1530 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2017 EM ANEXO |
570,00 |
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24/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 013.908.110 |
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570,00 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 621/2017
CLENIO MILANI - ME - 628 |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.