Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6216 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2626/2017 EM ANEXO |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 2626/2017 EM ANEXO |
320,00 |
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02/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 183 |
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320,00 |
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08/05/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.6216/2017 |
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-320,00 |
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08/05/2017 |
ELEMENTO DESPESA |
-320,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.