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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6243 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE VITAMED-CARBONATO DE CÁLCIO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 595,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE VITAMED-CARBONATO DE CÁLCIO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 595,00
03/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 42279 595,00
23/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 595,00
TOTAL 595,00 595,00 595,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.