Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIMONE STEFANELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6245 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
43,00 |
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03/05/2017 |
DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 28 DE ABRIL/2017 PROTOCOLAR O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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43,00 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2017
SIMONE STEFANELLO - 87890 |
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43,00 |
TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.