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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6294 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2764/2017 EM ANEXO 0,00 1.802,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2764/2017 EM ANEXO 1.802,00
03/05/2017 LIQUDIAÇÃO NT 678 1.802,00
30/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2017 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 1.802,00
TOTAL 1.802,00 1.802,00 1.802,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.