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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAINE DA SILVA 01930606044

Dados do Empenho
Número do empenho: 6421 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTOS NA RUA CAMPOS ELÍSEOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2769/2017 EM ANEXO 0,00 60,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTOS NA RUA CAMPOS ELÍSEOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2769/2017 EM ANEXO 60,80
04/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 02 60,80
17/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2017 JAINE DA SILVA 01930606044 - 97911 60,80
TOTAL 60,80 60,80 60,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.