Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6428 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 2792/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 CFE ORDEM DE COMPRA No 2792/2017 EM ANEXO |
1.200,00 |
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04/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.608 |
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1.200,00 |
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29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6428/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. - 55503 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.