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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNI FELIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 645 Data de lançamento: 25/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS DE GUNCHO PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 224/2017 EM ANEXO 0,00 77,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2017 SERVIÇOS PRESTADOS DE GUNCHO PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 224/2017 EM ANEXO 77,20
25/01/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1688 77,20
16/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2017 VOLNI FELIN - ME - 3168 77,20
TOTAL 77,20 77,20 77,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.