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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 09/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICA CUBANA YISET IGLESIA NAPOLES DURANTE PERÍODO DE 30 MARÇO Á 29 ABRIL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2902/2017 EM ANEXO 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2017 DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICA CUBANA YISET IGLESIA NAPOLES DURANTE PERÍODO DE 30 MARÇO Á 29 ABRIL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2902/2017 EM ANEXO 1.800,00
09/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 15246 1.800,00
22/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2017 IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA - 883 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.