Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES EM CAPA PARA ASSESSORIA JURÍDICA CFE NOTA FISCAL 313 ORDEM EM ANEXO |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES EM CAPA PARA ASSESSORIA JURÍDICA CFE NOTA FISCAL 313 ORDEM EM ANEXO |
375,00 |
|
|
11/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 313 |
|
375,00 |
|
14/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2017
ROSANE MARIA RENE DOS SANTOS 91935229087 - 88459 |
|
|
375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.