Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO IDENTIDADE VISUAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 253/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO IDENTIDADE VISUAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 253/2017 EM ANEXO |
1.700,00 |
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25/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 093 |
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1.700,00 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
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1.666,00 |
16/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 670/2017 |
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34,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/02/2017 |
34,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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34,00 |
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