Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAUDIO LUIS BORTOLUZZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2017 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2017 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
27,00 |
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11/05/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 09 DE MAIO/2017 EM AUDIÊNCIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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27,00 |
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11/05/2017 |
ESTORNO LIQUID EMP.6704/2017 |
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-27,00 |
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11/05/2017 |
ERRO DE DATA |
-27,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.