Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6803 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA GABINETE DO PREFEITO ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2987/2017 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA GABINETE DO PREFEITO ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2987/2017 EM ANEXO |
150,00 |
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11/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 162 |
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150,00 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2017
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.