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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6820 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2983/2017 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATÉ 10.01.2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 2983/2017 150,00
11/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 165 150,00
14/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.