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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VALERIA BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6860 Data de lançamento: 12/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RONDA ALTA NO DIA 10 DE MAIO/2017 EM CURSO DA REDE SIMPLES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2017 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RONDA ALTA NO DIA 10 DE MAIO/2017 EM CURSO DA REDE SIMPLES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 19,00
12/05/2017 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RONDA ALTA NO DIA 10 DE MAIO/2017 EM CURSO DA REDE SIMPLES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 19,00
16/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2017 VALERIA BERNARDI - 91535 19,00
TOTAL 19,00 19,00 19,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.