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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6878 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,PALHETAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 214,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,PALHETAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 214,40
15/05/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,PALHETAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 214,40
16/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 214,40
TOTAL 214,40 214,40 214,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.