Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3096/2017 EM ANEXO |
0,00 |
237,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3096/2017 EM ANEXO |
237,70 |
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16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.136.590 |
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237,70 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2017
CR CERUTTI & CIA LTDA - ME - 43428 |
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237,70 |
TOTAL |
237,70 |
237,70 |
237,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.